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集团公司召开2025年审计座谈会

 发布时间:2025-02-12  浏览:

2月11日,集团公司召开2025年审计座谈会。会议由集团公司副总经理、总经济师李勇义主持,会议传达了集团公司2025年内部审计工作的方向和重点及如何做好政府审计及风险应对策略等内容。

座谈会上,集团公司副总经理、总经济师李勇义总结了2024年内部审计取得的成绩和存在的问题,安排部署2025年内部审计工作,要求2025年内部审计工作要重点关注四方面内容,一是明确集团公司内部审计定位,内部审计工作类型应围绕集团公司战略性方针开展,以防范集团公司风险,提高集团公司经济效益。二是内审工作要了解并助力解决集团公司深层次问题,包括劳务协作队伍管理,设备材料管理,临建工程管理等方面。内审在做好监督的同时,更要注重审计整改工作,做好审计工作的下半篇文章。三是要深化审计监督和财务监督的结合,加强审计与其它业务中心及纪委的协同及配合,实现各中心共同发力,更好的推动集团公司发展。四是要创新审计思路,下一步,内审工作在清单列示,风险防控及信息化建设等方面要有所加强。

   通过审计座谈会的召开,充分体现了集团公司对内部审计工作的重视。审计人员会认真落实会议精神,进一步加强审计工作,总结经验,查找短板弱项,明确2025年内部审计工作方向和重点,积极做好完工项目政府审计及风险应对策略。同时,也会有效及合理安排2025年审计进度,共同推动审计工作规范管理、提高审计质量,为集团公司发展保驾护航。(运营管理中心)